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2023年小金库自查报告总结 小金库自查自纠总结报告(通用8篇)

小编:书香墨

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小金库自查报告总结篇一

按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。

“小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

小金库自查报告总结篇二

为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办〔201x〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下:

领导小组由周乃安校长任组长,钟家书副校长任副组长,成员有:李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何子花。

20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办〔20xx〕10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:

1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;

2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;

小金库自查报告总结篇三

根据**市市委办公室《关于开展"小金库"治理工作的通知》彭委办〔2014〕53号》文件要求,我局认真开展了对"小金库"的专项治理工作。现将具体情况汇报如下:

一、加强组织,认真领导

(一)6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员,召开专题会议,传达市委文件,要求积极开展"小金库"专项治理工作,对照自查自纠情况报告表认真检查,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题,从源头上预防和治理腐败,认真扎实地开展清理工作。

(二)成立了**市环保局"小金库"专项治理领导小组:组长:***;副组长:**、***、**;成员:各科室负责人、财务人员。

二、认真自查自纠,建立监督机制

按照清理范围要求,对2014年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查,我局首先开展了对科室私设"小金库"的自查自纠工作,填写《科室"小金库"自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》,经过认真自查,发现科室不存在私设"小金库"现象。我局通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律事件的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查"小金库",进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

二〇一四年六月二十二日 **市司法局整治小金库自查自纠阶段小结

为认真贯彻落实市纪委、监察局、财政局、审计局《关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施办法的通知》(*纪发〔2014〕7号)和全市开展"小金库"专项治理工作会议的精神,我单位开展了"小金库"专项治理自查自纠工作,现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。司法局机关各股室、处、所。

(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2014年以来各项"小金库"资金的收支数额,以及2014年底"小金库"资金滚存余额和形成的资产。对设立"小金库"数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

"小金库"主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立"小金库";用资产处置、出租收入设立"小金库";以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库";经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库";虚列支出转出资金设立"小金库";以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库";上下级单位之间相互转移资金设立"小金库"。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至2014年6月13日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)自查自纠(6月13日至6月17日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,局机关各部门于6月13日前将自查自纠总结报告、承诺保证书和《单位"小金库"自查自纠情况报告表》(见附件1)报送局治理"小金库"工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。司法局成立了治理"小金库"工作领导小组,负责指导和协调"小金库"治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责"小金库"治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理"小金库"工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,严格执行了"收支两条线"的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。

(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财()务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

小金库自查报告总结篇四

市治理小金库工作领导小组办公室:

按照市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神,市安监局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、切实强化组织领导

为确保此次“小金库”治理工作有效有序开展,市安监局成立了由局党组书记、局长周先文为组长,局党组成员、纪检组长彭玮任副组长的清理工作领导小组,由局办公室和局监察室具体负责此次专项治理工作。

二、进一步加强政策宣传

全省、全市“小金库”治理工作会议后,我局迅速召开了贯彻落实专题会议,传达学习市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔2009〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神,局长周先文要求相关工作人员,要认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。并对照自查自纠要求严格开展工作,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、进一步加强工作监督

我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(2377753),建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,局监察室全程参与监督,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查自纠工作

我局重点围绕统计表确定自查自纠内容,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

一是我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,并严格执行“收支两条线”财政制度,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二是我局严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

三是财务部门各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

四是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支情况,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。同时,将此次的清查结果在职工大会上进行了通报,在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

通过开展“小金库”自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。我局以此次自查自纠工作为契机,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

小金库自查报告总结篇五

为认真贯彻全区"小金库"治理工作电视电话会议精神,根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:

这次"小金库"专项治理工作的总体要求是,深入开展"小金库"治理工作,坚决查处和纠正各种形式的"小金库",建立和完善防治"小金库"的长效机制。坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以xx为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。

此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:

1、违规收费、罚款及摊派设立"小金库";

2、用资产收费、出租收入设立"小金库";

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库";

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库";

5、虚列支出转出资金设立"小金库";

6、上下级单位之间相互转移资金设立"小金库"。

(一)账户情况

自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20××年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立"小金库"的情况。

(二)存在的问题及解决情况

开发区8月12日召开"小金库"清理整顿再部署会议后,我局高度重视,再次清查,发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下:

1、我局原任xx根据管委会有关领导指示精神,为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业,于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整,所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还,我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款,收回款项全部上缴财政,至开展"小金库"治理工作开始时,最后一笔借款64697、80元全部被追回,并于20××年8月18日全额上缴财政。

2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办,吴忠市国土资源局只负责审核发证,土地证书工本费由我局代收保管,待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存,我局当时开设了存折,共存入工本费3640元,之后因吴忠市局未向我局发证,此项资金也未上交,20××年8月18日全部上缴本级财政。

3、原任领导于xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还,分别于xx年7月26日收到还款10000元,xx年9月30日收到还款15000元,剩余15000元也于20××年8月18日全部还清。

小金库自查报告总结篇六

根据市委办公室《关于开展市小金库专项治理工作的通知》文件精神,我局以党的会议精神为指导,切实加强对我局的小金库整治工作的领导,进取投身到小金库专项治理工作中来,严查小金库“小金库”和小金库“小金库”的各项管理工作。在这次专项治理工作中,我局按照文件精神,进取配合相关部门,开展了一项专项治理工作。现将我局开展的专项治理工作汇报如下:

根据文件要求,我局成立了由局长为组长,其他班子成员为副组长,相关人员为小金库负责人,各科室负责人为成员的专项治理工作领导小组,进一步明确了工作职职责,加强了对专项治理工作的组织领导、工作指导,进一步明确了工作人员的工作职责,确保专项治理工作落到实处。

我局对专项治理工作高度重视,在会议上提出了专项治理工作的具体目标和要求。我局根据上级要求,认真组织实施,于xx月xx日下午召开专门会议,进行研究部署,制定了《市小金库专项治理工作方案》,要求各科室认真学习文件内容,明确了工作职责,并将此项工作列为一项重要工作,做到了专项治理工作与业务工作一齐抓,共同推进。为了确保专项治理工作落到实处,我局成立了专项治理工作领导小组办公室,办公室主任由局长担任办公室主任,负责日常事务。在办公室主任的指导下,制定了工作方案,明确了工作要求,并将此项工作列入全局年终绩效考核,进一步加强和提升了专项治理工作的领导力和实效性。

一)组织领导到位

为了加强对专项治理工作的领导,成立了专项整治工作领导小组办公室,由局长任组长,分管副局长任副主任、各科室负责人为组员。明确了工作职责,做到了主要领导到岗到位,具体业务和职责到人。

二)制度措施到位

为了进一步加强专项治理工作的组织领导,确保专项治理工作落到实处,局领导小组办公室于xx月xx日制定了《市小金库专项治理工作方案》,成立了专项治理工作领导小组办公室,具体负责专项治理工作的组织实施。各科室都能做到主要领导重视,分管领导具体抓,各科室协助,相关科室协同推进。专项治理工作领导小组办公室明确了工作职责,各科室都能严格按照方案的要求和程序开展工作。

三)工作机构到位

为了进一步加强我局党的思想建设和作风建设,进一步促进局党风廉政建设和作风建设,我局于xx月xx日组织局全体职工及各科室负责人进行专项学习和讨论,学习了市委办公室《关于开展市小金库专项治理工作的通知》及市纪委《关于开展市小金库专项治理工作的通知》文件精神。

一)加强领导,提高了认识

在我局的领导下,我局以《关于开展市小金库专项治理工作的通知》文件精神为指导,以党的精神为指导,以“解放思想,开拓创新”为主题,认真贯彻落实省、市委有关文件精神和市委办公室《关于开展市小金库专项治理工作实施方案》要求和我局《关于印发市小金库专项治理工作实施方案》,认真开展专项治理工作,进一步推动和巩固“解放思想,开拓创新”工程建设,切实维护和巩固我局党风廉政建设和作风建设的良好形象。

二)加强督查,落实了职责

局党政主要领导坚持每季度对本局的小金库进行一次全面的检查,局党政主要领导坚持每月对本局的小金库进行一次全面的检查。同时,局领导班子成员还分别带队深入到各科室,开展督查。每一次检查都有详细记录,发现问题立即采取措施,及时整改,确保了专项治理工作落到实处。

三)加强督查,落实了检查

我局每月对全局的小金库进行一次全面的督查,重点检查是否存在以小代赈、小金库专项治理等为突出问题、以小金库“小金库”“小金库”为突出问题、以小金库“小金库”“小金库”“小金库”“小金库”“小金库”“小金库”等专项治理工作。

小金库自查报告总结篇七

按照青海政府《关于开展清理干部职工住房、制止和纠正房改中违法违纪行为专项检查的安排意见》和《关于清理城镇干部职工住房有关问题的处理规定》的通知精神及文件规定清理的范围、重点、内容,对全厅机关和所属单位职工住房情况实施了全面的清理工作,经厅清房办自查认为,我厅机关的清房工作已经完成,现将情况总结如下:

一、清房工作的基本情况

1、成立了厅清房领导机构。省清房工作动员会后,我们在厅机关对省清房会议精神及清房时限、要求等进行了原原本本地传达。及时成立了民政厅清房领导小组,设立了办公室,对清房办的`人员也进行了具体分工,拟制下发了《民政厅清理干部职工住房工作实施方案》,设立了清房工作举报电话(2部),举报的信箱(一个),自觉接受群众监督。同时,组织厅房改办和清房办公室人员对本厅职工住房现状进行了模底调查,做到了胸中有数,为全面展开清房工作打下了良好基础。

2、认真组织实施了个人申报、组织审查工作。9月20日厅清房办召开了全厅各处室、厅属各单位负责人会议,印发了青政(1999)65号文件、省清房办02号文件。厅清房领导小组组长血日布同志在会上着重重申了个人申报的要求和处理纪律,层层落实了责任制,要求各单位认真组织全体人员如实填报个人住房申报表。全厅机关126名干部职工全部如实向组织申报了个人住房情况,除1名一般干部有超规定面积情况外,全厅机关干部、职工均无此类问题。

申报结束后,厅清房办先后15次召开会议专题研究清房工作,并用排除法逐一审核了个人住房申报表。对13名群众有疑问的干部住房情况,本着既对工作负责,又对同志负责的态度,以清房办的名义,采取打电话、发传真、发调函、派调查组等方式,对其住房情况逐单位、逐人员进行了调查核实。例如,对群众反映假离婚问题,我们在与当事人见面、查看了具有法律效力的离婚证明材料后,又调取了原夫妻双方房改档案资料,在明确离婚时限、工龄核算(福利)、房改手续等均符合65号文件规定后,最后认定男女双方住房符合法定程序,不属于多占住房。又如:我厅助理巡视员陈××的爱人在山东烟台救捞局工作,他本人在厅里住有一套房子,群众有反映,我们先后几次打电话、发传真、最后又以机关纪委的名义给对方单位纪委、清房办发函,直至收到对方纪委的证明材料,弄清了问题,保证了清房工作的严肃性。

3、发挥政策威力,做过细的思想工作。

在个人申报、组织审核、调查了解取证的基础上,对全厅机关干部职工的住房情况进行了张榜公布,听取群众的意见和举报,自觉接受群众监督。厅清房领导小组对多占住房的户主和干部本人进行了多次个别谈心和集体谈话,做了深入细致的思想政治工作,使大家提高了认识,端正了态度,多占的住房退的比较愉快,未遗留任何问题,未出现无理取闹和违法违纪等现象。自查中对清房工作中存在的表格不规范等问题及时进行了补办。例如一名超面积干部说有职称,但在规定的时限内又拿不出有法律效力的证明材料,我们在与本人见面的基础上,仍按超面积处理,本人心服口服,愉快办理了交款手续。总之,经厅清房领导小组反复宣传政策和耐心做思想工作后,我厅干部职工在清房过程中都能自觉按要求配合组织工作,无发生重大违法违纪现象,无一人违犯清房法规和清房纪律。

4、加强请示汇报,准确掌握政策。清房工作情况复杂,头绪繁多,为使我厅清房工作健康发展,我们在遇到拿不准的问题时,及时到省清房办请示汇报,得到了明确答复,避免了不少弯路。

三、此次清房几点体会:工作量大,时间较长,各种核算手续繁杂,但在厅党组的直接领导和省清房办的有力指导下,已按上级要求完成了任务。我们的体会是:

1、领导重视是关键。我厅党组对清房极为重视,党组书记、厅长史国枢除支持领导小组的工作外,还经常过问,排忧解难,使清房工作顺利进行。

2、认真调查研究是前提。如何使清房工作健康有序,关键在“准”字上,要想准确无误,必须进行认真细致的调查研究,做到情况明、为此我们用发函、发传真、打电话、派专人调查等形式对有疑问的户进行全面调查,掌握了第一手材料,为解决问题打下了坚实的基础。

3、思想政治工作是保证。清房工作不是发个文件开个会所能解决的。我们针对无多占房的抱着与己无关无所谓的,多占住房的不想交或低价购买等不同思想,进行深入细致的思想政治工作,使大家重视清房,参与清房,按有关要求统一思想和步伐,变阻力为动力,使清房工作健康稳妥发展。

4、群众参与是基础。在清房工作进行的全过程,我们始终相信群众,依靠群众,发动群众广泛参与,群众最了解情况,最关心清房,群众的积极参与,使我厅的清房未留死角,未出偏差。

小金库自查报告总结篇八

根据《金库集中整治工作方案》文件要求,我单位自查自纠报告如下。

我单位、行长高度重视自查自纠工作,专门成立了以支队长为组长的自查自纠工作领导小组,明确了责任领导和责任内容,并明确了各部门和各个环节的工作职责及内容。同时,我单位成立了领导小组,制定工作计划及时安排部署自查自纠活动,确保自查自纠工作有序开展。

一是领导重视。我单位、行长高度重视自查自纠工作,把自查自纠工作列为一项重要工作,专题研究自查自纠工作,成立了自查自纠的领导小组,对自查自纠工作进行了具体规定,确保自查自纠工作落到实处。二是领导重视。我单位成立了自查自纠工作领导小组,由分管领导具体落实自查自纠工作,确保自查自纠工作落到实处。三是领导责任落实。我单位成立了自查自纠工作领导小组,由分管领导担任领导责任,副职领导分管自查自纠工作的内容。

一)认真组织,积极推进。

为使自查自纠活动落到实处,我单位成立领导小组,并制定了《金库集中整治自查自纠工作方案》、《金库集中整治自查自纠工作安排》,确定了自查的范围、职责和范围。

二)严肃自查自纠。

在学校开展自查自纠活动中,我单位领导始终坚持把自查自纠活动与学校的中心工作紧密结合起来,把自查自纠活动与学校工作紧密结合。在学校的中心工作中,领导班子成员能严格按照要求,认真履行自查自纠工作职责,不断增强主动意识和责任意识。

三)认真开展自查自纠。

我单位在开展自查自纠中,严格按照“自查到位、整改落实到位、整改及时”的要求,严格按照“谁查到位、谁签到、谁负责”的原则,对所查出的问题及时进行自查自纠,确保自查自纠活动落到实处。

1.自查自纠情况。

在自查自纠过程中,我单位领导班子成员坚持对自查自纠的工作进行了认真梳理,对查找出来的问题及时进行了汇总、梳理和梳理,并在自查报告上做了相应的书面汇报。

2.自查报告。

通过自查,我单位领导班子成员认真开展了自查自纠工作,认真撰写了自查自纠报告,自查自纠的内容涉及到教育、财务、财务等方面。

3.自查自纠结果。

通过自查,我单位领导班子成员能对自查中发现的问题及时进行了整改,并对自查中发现的问题及时进行了整改,自查结果为整改的真实性和可靠性。

四)自查发现的问题。

根据自查情况,我单位领导班子成员能够自觉学习党的建设方针政策,坚持正确的方向。能够深刻理解党的宗旨意义。能够自觉地遵守党的纪律、国家法律、财务法规,遵守学校财务管理制度,遵守学校财务制度及会计管理制度。能够认真做好自查自纠工作,自查过程中,能够坚持做好会计工作的相关记录,认真做好本职工作。

五)自查整改情况。

在自查自纠活动中,按照《关于进一步加强学校财务管理工作的意见(试行))》文件要求,我单位领导班子成员坚持把自查自纠活动与学校财务管理工作紧密结合,认真制定了自查自纠整改工作实施方案。

三、自查整纠情况

一)存在的主要问题。

1.学校财务管理制度建立不够全面,有些事关财务的制度不是很健全,不够具体化。

2.学校财务报销流于形式,没有及时地反映经费的使用情况。

3.财务制度执行不够坚决,不符合《学校财务管理制度》的要求。

4.学校财务管理制度的落实不到位,部分财务人员的业务素质、工作态度不积极。

二)整改措施。

1.加大宣传,提高全员财务观念,树立财务意识,自觉地遵守财务制度,自觉地履行好自己的岗位职责。

2.严格执行学校财务管理制度,确保学校财务的合法、正确的使用、安全。

3.加强学习,增强自律意识,树立自觉抵制不正之风。

4.加强财务公开,严格执行国家和省、市有关

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